宿迁市审计局“三查联动”开展内部审计指导监督
发布日期: 2025-04-03 信息来源: 宿迁市审计局 浏览次数: 字体:[ ]

近日,宿迁市审计局制定《2025年内部审计专项检查工作方案》,采取“三查联动”方式,创新开展市直单位内部审计指导监督工作。


融入项目调查。在市人社局、市产发集团等12家市直单位的领导干部经济责任审计、部门预算执行和决算草案审计中,将内部审计指导监督处人员编入项目审计组,由其在上述审计项目中调查被审计单位内部审计制度建立健全、内部审计工作开展以及质量效果等情况,并将调查结果纳入审计报告,推动相关市直单位规范开展内部审计。


开展专项检查。结合以往年度内部审计专项检查情况,随机选择一定数量的部门和单位,对其2022年以来内部审计工作情况进行专项检查,重点评价内部审计制度建立及执行、项目实施、内部审计整改及结果运用、档案整理归档、信息化建设等情况,并出具内部审计指导监督建议书,对其内部审计工作进行有针对性的指导和监督。


日常工作督查。采取“现场+书面”方式,在深入相关单位督导的基础上,定期对市直单位内部审计工作计划、审计报告、审计整改情况、工作总结以及审计发现的重大违纪违法问题线索等资料备案情况进行督查分析,全面了解市直单位面上内部审计工作开展情况,将其作为编制年度审计项目计划的参考依据。(吴昌)

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