落实审计整改 南京市7家市属国企挽回损失2627.17万元 | ||||
|
||||
近日,南京市国资委采纳审计建议,举一反三抓好整改落实,组织对未审计的其他市属国企进行同类问题摸底排查,共计挽回损失2627.17万元,盘活存量资产492.28万元,完成空置去化1.19万平方米,修订完善投资管理办法、工程总承包管理办法等内控制度11项。 2023年下半年,南京市审计局在该市国有企业稳增长及防风险情况专项审计调查中发现,4家市属企业存在投资决策、审批程序不规范等问题。对此,该局提出国资监管机构应强化监督管理、增强制度刚性约束作用、防范化解重大风险隐患等建议。 南京市国资委采纳审计建议,积极发挥主管部门行业管理作用,成立审计整改工作专班,以审计整改为工作抓手,充分放大审计“把脉问诊”功能,举一反三督促指导未被审计的7家市属国企逐一开展自查自纠,针对发现存在的投资决策、审批程序不规范等六个方面30个问题,立行立改形成上述相关成果,进一步夯实国有企业稳增长防风险基础。(张婷、仇双露) |
||||
【打印本页】【关闭窗口】
|
||||
|