采纳审计建议 宿迁市国资委进一步规范内部审计工作
发布日期: 2023-05-25 信息来源: 宿迁市审计局 浏览次数: 字体:[ ]

近期,宿迁市国资委采纳审计建议,修订出台《宿迁市国资委内部审计工作制度》,进一步规范内部审计工作。


2022年,宿迁市审计局在对市国资委审计中发现,该单位存在财务管理不规范、内部审计制度执行不到位等问题。对此,审计建议要强化内部管理,做好财务审核把关工作。


针对审计发现的问题和提出的建议,宿迁市国资委认真研究,修订出台《宿迁市国资委内部审计工作制度》,从体制机制层面对本单位及下属单位的内部审计工作进行规范。《制度》对内审机构履行审计监督的职责进行了明确、对内审权限进行了细化、对履行的审计程序进行了规范,并规定要及时将本单位的内部审计年度计划、工作总结、审计报告、整改情况以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报审计部门备案。《制度》指出,要及时整改审计发现的问题,内部审计结果及整改情况将作为单位对内设机构及下属单位负责人的考核、任免、奖惩的重要依据;对拒绝接受审计工作、不配合审计工作、拒绝或延迟提供相关资料、拒不纠正审计发现问题等情况的单位将进行追责处理。同时,《制度》要求内审人员应当保持相对独立性,依法依规独立履行职责,具备审计工作所需的专业能力,并应积极参加继续教育培训,提高职业胜任能力。(唐璐)

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