落实审计整改 南京区属国有企业健全内部监督体系 | ||||
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近日,南京市六合区国有资产经营(控股)有限公司、南京壹城建设集团有限责任公司等区属国有企业通过建立健全内部审计制度、设立内部审计部门、制定年度内审计划等方式积极落实审计发现问题整改,相关企业2023年的内部审计工作正有条不紊地开展中。 2022年,南京市审计局在开展区属国有企业风险防范及改革发展情况专项审计调查中,发现部分区属国有企业未建立内部审计机制、内审工作流于形式、内审质量有待提高等问题。对此,审计建议相关区属国有企业结合“完善企业内部监督体系”的国企改革要求,建立和完善内部审计制度,设立内部审计部门,定期开展内部审计工作,强化内部审计责任。 针对审计发现的问题,相关区属国有企业“对症下药”,积极落实整改,制定《南京市六合区国有资产经营(控股)有限公司内部审计工作实施细则》《南京市六合区国有资产经营(控股)有限公司内部审计质量控制规范》《南京壹城建设集团有限责任公司内部审计常态化长效管理方案》等内部审计相关制度,组建审计部并明确职责,围绕企业重大经营决策、重大项目投资事项等重点领域开展了内部审计监督。(胡琼) |
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