| 南京市审计局多措并举推动区局财政同级审计工作提质增效 | ||||
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今年以来,南京市审计局注重加强对2018年区局同级审工作的跟踪指导,创新审计理念和方法,强化上下联动互通,取得了较为明显的成效。 一是坚持同步推进。该局在总结以往同级审工作经验的基础上,完善了《区级审计机关开展同级审工作指导意见》,健全“两个报告”工作机制,从规范程序步骤、内容格式等细节入手,对区级同级审提出更加明确的要求。组织召开全市审计工作会议和全市财政审计培训会,着力提升参审人员业务质量。加大日常跟踪指导和统筹力度,每月召开工作协调会,市局领导带领相关处室经常深入审计一线开展工作调研,及时发现和解决遇到的矛盾问题,确保项目有序推进。 二是坚持同向发力。各审计组聚焦财政非税收入组织、国库及专户资金管理、财政存量资金管理以及财政借款等事项加强审计力度,着力揭示了存量资金盘活不到位、银行账户管理不规范等情况。在完成“规定动作”的基础上,对重点项目、重点资金、民生工程等问题提高关注度,注重揭示程序管理方面的漏洞。2018年,全市区局审计工作报告反映问题359个,较上年增长23.79%,涉及金额271亿元。 三是坚持同抓整改。审计部门切实履行整改监督职责,严格落实审计整改“挂销号”制度以及“三项清单”(问题清单、责任清单和整改清单),坚持“两个报告”与审计结果公告并重,审计结果公告覆盖率100%。审计整改报告均提交区人大常委会审议,平均整改到位率达90%。相关部门采纳审计建议出台完善相关制度28项,获得区主要领导批示16次,各区根据审计建议共盘活财政存量资金29亿元。(陈静波 姜璇) |
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