省国资委组织召开省属企业内部审计工作经验交流会 | ||||
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5月28日上午,省国资委在南京组织召开省属企业内部审计工作会议,对《省国资委关于深化省属企业内部审计监督工作的实施意见》进行宣贯,交流介绍省属企业内部审计工作经验,明确下一阶段工作任务。省国资委副主任胡建斌出席会议并讲话。
去年省国资委和省审计厅签订《推动省属企业内部审计工作高质量发展框架协议》以来,双方在审计计划安排、成果共享、人员培训等方面的沟通协作进一步深化,省国资委、省审计厅、省属企业三方合力进一步强化,内部审计工作取得了一系列成果。2020年省属企业完成审计项目较2019年增长62%,发现问题较2019年增长12%,内部审计力度在加强、成果在增加。
胡建斌强调,今年是“十四五”开局之年,国企改革三年行动攻坚之年,要做好以内部审计促进企业改革发展的“大文章”。内部审计要当好企业领导的“眼睛”““耳朵”,当好企业的“良医”,当好咨询评价的“专家”,更好地服务企业发展战略,促进管理提升练好“内功”。
胡建斌要求各省属企业内审工作要立足新起点、迈出新步伐、取得新成效。一是积极构建权威高效、集中统一的工作机制。逐步建立省属企业党委对内部审计工作的领导机制,省属企业党委要“过问”内部审计工作,“关心”审计问题整改,董事会和审计委员会要“牵头”内部审计工作,有效增强内部审计的独立性和权威性。二是进一步发挥内部审计“强监督、控风险、促发展”作用。抓好重大政策和企业规划的落实情况审计,抓好内部控制、风险管理、合规管理审计,加强境外企业项目审计,抓好内部审计全覆盖,加快内部审计信息化建设与应用。三是加强审计成果的有效运用。强化审计发现问题的整改,实现整改工作制度化、规范化、流程化,取得源头整改成效,切实解决审而不改、屡审屡犯问题。四是着力打造专业化高素质审计队伍,切实建立健全审计人员选、育、管、用的工作机制。
会上,省国信集团、江苏交控、中江集团、徐矿集团、省港口集团、江苏水源公司等六家单位围绕集团内部审计亮点工作进行交流发言。
省属企业有关负责人、担任审计委员会主任委员的外部董事、审计部门负责人和省国资委、省审计厅相关职能处室人员共80余人参加会议。 |
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